Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0286 mandátny certifikát 60,00 s DPH 14.11.2022 A.V.I.S., spol. s r. o. Drobného 27 841 01 Bratislava 14.02.2023
    Faktúra FD /0287 odpad ŠJ 86,40 s DPH 15.11.2022 CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava 14.02.2023
    Faktúra FD /0310 potraviny 247,94 s DPH 06.12.2022 REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra 14.02.2023
    Faktúra FD /0312 učebné pomôcky-SZP 267,30 s DPH 12.12.2022 Antonín Tichý Nové Sady 988/2 602 00 Brno 14.02.2023
    Faktúra FD /0268 všeob.mat.-3P01-ŠKD+ostatné 127,97 s DPH 27.10.2022 Zábavné učení SK s.r.o. Doležalova 15C 821 04 Braticlava-mestská časť Ružinov 25.11.2022
    Faktúra FD /0015 potraviny 199,68 s DPH 24.01.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 19.04.2023
    Faktúra FD /0007 Zborovňa komplet 2023 226,08 s DPH 13.01.2023 KOMENSKÝ,s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice 19.04.2023
    Faktúra FD /0008 nedoplatok plynu 2022 936,98 s DPH 16.01.2023 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava 1 19.04.2023
    Faktúra FD /0009 mobil 2022 24,00 s DPH 17.01.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 19.04.2023
    Faktúra FD /0010 mobil 2022 41,58 s DPH 17.01.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 19.04.2023
    Faktúra FD /0011 vodné 12/2022 79,91 s DPH 17.01.2023 Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice 19.04.2023
    Faktúra FD /0012 potraviny 44,87 s DPH 17.01.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 19.04.2023
    Faktúra FD /0013 potraviny 295,30 s DPH 17.01.2023 REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra 19.04.2023
    Faktúra FD /0014 potraviny 237,23 s DPH 24.01.2023 REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra 19.04.2023
    Faktúra FD /0016 potraviny 150,62 s DPH 26.01.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 19.04.2023
    Faktúra FD /0005 potraviny 203,89 s DPH 10.01.2023 REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra 19.04.2023
    Faktúra FD /0017 PO 01,02,03/2023 50,00 s DPH 30.01.2023 Richard Zomborský Starý Hrádok 31 935 56 Starý Hrádok 19.04.2023
    Faktúra FD /0018 potraviny 182,30 s DPH 31.01.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 19.04.2023
    Faktúra FD /0019 potraviny 393,81 s DPH 31.01.2023 REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra 19.04.2023
    Faktúra FD /0020 potraviny 1 293,96 s DPH 31.01.2023 Ing.Vladimír Šlachta Kamea-obchodná činnosť Hliníková 349/41 952 01 Vráble 19.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2888
    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje