Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0101 mobil 19,99 s DPH 21.08.2017 Slovak Telekom,a.s. 26.04.2018
    Faktúra FD /0102 mobil 95,53 s DPH 23.08.2017 Slovak Telekom,a.s. 26.04.2018
    Faktúra FD /0106 telefón 08/2017 20,58 s DPH 01.09.2017 Slovak Telekom,a.s. 26.04.2018
    Faktúra FD /0103 všeobecný materiál 110,04 s DPH 03.09.2017 HP Servis,s.r.o. 26.04.2018
    Faktúra FD /0104 všeobecný materiál 223,25 s DPH 04.09.2017 MIRA OFFICE s.r.o. 26.04.2018
    Faktúra FD /0105 plyn 09/2017 267,00 s DPH 04.09.2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s 26.04.2018
    Faktúra FD /0107 oprava ŠJ 402,71 s DPH 07.09.2017 COOP Servis spol.s r.o. 26.04.2018
    Faktúra FD /0108 elektrina 082017 197,83 s DPH 11.09.2017 ZSE Energia, a.s. 26.04.2018
    Faktúra FD /0110 vodné 08/2017 15,55 s DPH 13.09.2017 Západoslovenská vodárenská spoločno 26.04.2018
    Faktúra FD /0111 oprava ŠJ 122,96 s DPH 19.09.2017 COOP Servis spol.s r.o. 26.04.2018
    Faktúra FD /0109 učebné pomôcky 183,05 s DPH 20.09.2017 Richard Šrobár 26.04.2018
    Faktúra FD /0112 inštalačný materiál 105,80 s DPH 21.09.2017 KVK PaKo, s.r.o. 26.04.2018
    Zmluva 406/ITA-ZŠ/2017 Zmluva o partnerstve, Spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania NP "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie". s DPH 22.09.2017 Centrum vedecko-technických informácií SR, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 09.10.2017
    Faktúra FD /0114 mobil 95,53 s DPH 27.09.2017 Slovak Telekom,a.s. 26.04.2018
    Faktúra FD /0113 mobil 19,99 s DPH 27.09.2017 Slovak Telekom,a.s. 26.04.2018
    Faktúra FD /0115 BOZP 7,8,9/2017 80,00 s DPH 28.09.2017 Bc.Roman Zomborský 26.04.2018
    Faktúra FD /0116 plyn 10/2017 832,00 s DPH 02.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s 26.04.2018
    Faktúra FD /0117 všeobecný materiál 37,14 s DPH 04.10.2017 MIRA OFFICE s.r.o. 26.04.2018
    Faktúra FD /0118 PO 10,11,12/2017 40,00 s DPH 05.10.2017 Richard Zomborský 26.04.2018
    Faktúra FD /0119 telefón 09/17 21,08 s DPH 06.10.2017 Slovak Telekom,a.s. 26.04.2018
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2805
    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje