Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FD /0131 čistenie komínov 121,20 s DPH 002/17 18.10.2017 Kamil Palko,Kominárstvo 22.05.2018
    Faktúra FD /0129 oprava kotlov 438,24 s DPH 001/17 16.10.2017 František Balla ENERGOS 26.04.2018
    Faktúra FD /0253 mobil 41,58 s DPH 17.10.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 25.11.2022
    Faktúra FD /0246 tlačivá 159,00 s DPH 10.10.2022 ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica 25.11.2022
    Faktúra FD /0247 potraviny 321,86 s DPH 11.10.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 25.11.2022
    Faktúra FD /0248 učebnice-dotácia 54,60 s DPH 11.10.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice 25.11.2022
    Faktúra FD /0249 potraviny 194,22 s DPH 11.10.2022 REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra 25.11.2022
    Faktúra FD /0250 učebnice-POO 121,60 s DPH 12.10.2022 Richard Šrobár M.Š.Štefánika 22 036 01 Martin 25.11.2022
    Faktúra FD /0251 odpad-ŠJ 34,20 s DPH 12.10.2022 CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava 25.11.2022
    Faktúra FD /0252 vodné 09/2022 84,12 s DPH 17.10.2022 Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice 25.11.2022
    Faktúra FD /0255 učebnice 7,65 s DPH 17.10.2022 preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava 25.11.2022
    Faktúra FD /0254 mobil 4,00 s DPH 17.10.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 25.11.2022
    Faktúra FD /0244 PO 10,11,12/22 50,00 s DPH 06.10.2022 Richard Zomborský Starý Hrádok 31 935 56 Starý Hrádok 25.11.2022
    Faktúra FD /0256 všeob.mat.-3PO1-ŠKD 133,78 s DPH 18.10.2022 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce 25.11.2022
    Faktúra FD /0257 potraviny 203,95 s DPH 18.10.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 25.11.2022
    Faktúra FD /0258 potraviny 195,30 s DPH 18.10.2022 REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra 25.11.2022
    Faktúra FD /0259 školské potreby 232,40 s DPH 19.10.2022 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce 25.11.2022
    Faktúra FD /0260 poštovné 100,00 s DPH 20.10.2022 Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica 25.11.2022
    Faktúra FD /0261 potraviny 64,40 s DPH 20.10.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová 25.11.2022
    Faktúra FD /0262 všeobecný materiál 43,20 s DPH 20.10.2022 HP Servis,s.r.o. Sv. Michala 1 934 01 Levice 25.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2805
    • Kontakty

      • Spojená škola, Hlavná 60, Dolný Pial
      • +421 036 6386113
        0911249908
      • Hlavná 60, 935 37 Dolný Pial
        Slovakia
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje