|
Faktúra |
FD /0045
|
aktualizácia programov
|
492,00 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0044
|
tlač PP-ŠJ
|
67,00 |
s DPH |
|
18.04.2017 |
|
Tlačiareň CICERO v.o.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0043
|
odpad ŠJ
|
18,54 |
s DPH |
|
13.04.2017 |
|
PolyStar,s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0042
|
elektrina 03/2017
|
421,20 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0041
|
vodné 03/2017
|
112,78 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0040
|
vodné 01/2017-opravná
|
7,81 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0039
|
internet 1,2,3/2017
|
59,75 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
|
Aiss,s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0038
|
telefón 03/2017
|
25,58 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0037
|
plyn 04/2017
|
865,00 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0036
|
čistiace prostriedky-ŠJ
|
254,18 |
s DPH |
|
03.04.2017 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0035
|
učebné pomôcky-SZP
|
29,49 |
s DPH |
|
03.04.2017 |
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0034
|
všeobecný materiál
|
34,22 |
s DPH |
|
29.03.2017 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0033
|
školské potreby
|
381,80 |
s DPH |
|
29.03.2017 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0032
|
učebné pomôcky
|
519,80 |
s DPH |
|
29.03.2017 |
|
SILCOM Multimedia SK,s.r.o |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0031
|
pracovné odevy ŠJ
|
129,50 |
s DPH |
|
28.03.2017 |
|
Lenthár Peter |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0030
|
všeobecný materiál
|
113,28 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
HP Servis,s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0029
|
mobil
|
76,45 |
s DPH |
|
22.03.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0028
|
mobil
|
19,88 |
s DPH |
|
22.03.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0027
|
antuka
|
136,50 |
s DPH |
|
22.03.2017 |
|
Tenisový klub Ratufa Levice,s.r.o |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0026
|
registrácia domény
|
87,79 |
s DPH |
|
22.03.2017 |
|
NIC Hosting s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |