|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
|
29.03.2018 |
|
ŠEVT |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0251
|
odpad-ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
|
CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0244
|
PO 10,11,12/22
|
50,00 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
|
Richard Zomborský Starý Hrádok 31 935 56 Starý Hrádok |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0245
|
LED trubice
|
275,00 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
|
Zdravé svietenie s.r.o. Veľká Mača 142 925 32 Veľká Mača |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0246
|
tlačivá
|
159,00 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
|
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0247
|
potraviny
|
321,86 |
s DPH |
|
11.10.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0248
|
učebnice-dotácia
|
54,60 |
s DPH |
|
11.10.2022 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0249
|
potraviny
|
194,22 |
s DPH |
|
11.10.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0250
|
učebnice-POO
|
121,60 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
|
Richard Šrobár M.Š.Štefánika 22 036 01 Martin |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0252
|
vodné 09/2022
|
84,12 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno Ludanská 4 934 05 Levice |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0242
|
telefón 09/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0253
|
mobil
|
41,58 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0254
|
mobil
|
4,00 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
|
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0255
|
učebnice
|
7,65 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
|
preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0256
|
všeob.mat.-3PO1-ŠKD
|
133,78 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0257
|
potraviny
|
203,95 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0258
|
potraviny
|
195,30 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
|
REFKA, s.r.o. Kasalova 16 949 01 Nitra |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0259
|
školské potreby
|
232,40 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 937 01 Želiezovce |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0260
|
poštovné
|
100,00 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
|
Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
FD /0243
|
potraviny
|
128,31 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
|
MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 946 32 Marcelová |
|
|
|
25.11.2022 |