|
Faktúra |
FD /0104
|
všeobecný materiál
|
223,25 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0103
|
všeobecný materiál
|
110,04 |
s DPH |
|
03.09.2017 |
|
HP Servis,s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0106
|
telefón 08/2017
|
20,58 |
s DPH |
|
01.09.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0102
|
mobil
|
95,53 |
s DPH |
|
23.08.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0101
|
mobil
|
19,99 |
s DPH |
|
21.08.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0100
|
vodné 07/2017
|
38,89 |
s DPH |
|
09.08.2017 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0099
|
telefón 07/2017
|
20,58 |
s DPH |
|
09.08.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0098
|
elektrina 07/2017
|
214,37 |
s DPH |
|
07.08.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0096
|
všeobecný materiál
|
486,16 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0097
|
plyn 08/2017
|
128,00 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0095
|
všeobecný materiál
|
205,44 |
s DPH |
|
23.07.2017 |
|
Ján Belančík |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0094
|
mobil
|
24,48 |
s DPH |
|
21.07.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0093
|
mobil
|
88,47 |
s DPH |
|
21.07.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0092
|
PO 7,8,9/2017
|
40,00 |
s DPH |
|
19.07.2017 |
|
Richard Zomborský |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0091
|
odpad ŠJ
|
49,74 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
|
PolyStar,s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0090
|
všeobecný materiál
|
60,25 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0089
|
vodné 06/2017
|
108,89 |
s DPH |
|
12.07.2017 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločno |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0088
|
elektrina 06/2017
|
334,97 |
s DPH |
|
12.07.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0087
|
internet 4,5,6/2017
|
59,75 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
|
Aiss,s.r.o. |
|
|
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
FD /0086
|
telefón 062017
|
20,24 |
s DPH |
|
07.07.2017 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
26.04.2018 |